Concilier les encaissements de la même façon que les chèques
Il est possible de concilier les chèques dans l'écran Compte à Payer / Paiement. Pourrait-il exister cela pour les encaissements au lieu de se promener de haut en bas et double cliquer sur les encaissements désirés.
Ajouter la notion de Projet dans Engagement des salaires
Ajoutez la notion de projet pour qu'on puisse suivre l'avancement de nos projets dans le processus Exploitations > Comptabilisation de la paie > Engagement des salaires. Cette demande est assez importante pour nous. Nous avons changé la faço...
Retirer Monsieur, Madame dans avis de dépôt direct
Un courriel est envoyé aux fournisseurs lorsqu'ils sont inscrits au dépôt direct. Dans le courriel, les salutations "Monsieur, Madame" sont utilisées. Considérant la neutralité des genres, il faudrait retirer ces salutations et les remplacer par "...
Demande requise pour l'implantation de DOFIN au CGTSIM, besoin d'allonger le champ pour les cumulatifs des dépenses et des revenus dans la fiche fournisseur/client pour être en mesure d'afficher les milliards de dollars.
Permettre la suppression d'un compte dans l'année suivante
Quand on crée un compte, Dofin nous demande si on veut le créer dans l'année financière suivante, à l'inverse quand on supprime un compte il ne nous offre pas de le supprimer dans la prochaine année, il faut alors changer de session à chaque fois.
Permettre de voir quand et qui a saisie une facture à partir de la fenêtre de la facture
Présentement pour savoir quand et qui a saisie une facture il faut aller consulter le compte à partir de Grand-livre compte. Il serait efficace de pouvoir "forer" le compte directement à partir de la fenêtre de la facture pour voir cette informati...
Faire des tri - Rapprochement bancaire - Fenêtre Conciliation des effets
Lorsque nous faisons nos rapprochements bancaires, il serait vraiment aidant si nous pouvions faire des tri soit par numéro de transaction, par date ou par montant. De cette manière, nous pourrions retracer rapidement une transaction.
Verrouillé la modification de facture fournisseur lorsque le crochet approuvé est mis
Lorsque nous cochons la case 'Approuvée' pour les factures fournisseurs, il serait intéressant que celle-ci se verrouille aux modifications sauf aux utilisateurs ayant les accès dans le profil d'application. Parfois, nous approuvons les factures p...
Permettre de mettre le matricule dans la table fournisseur local (Intégration Dofin-Paie)
On a créé une application pour permettre au système comptable Dofin d’obtenir des informations de dépenses acceptées et imputer les transactions pour effectuer un remboursement par dépôt direct dans le compte bancaire des employés. Nous mettons en...