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Finances

Affichage de 57

nom fournisseur - journal de session

les agents de bureau valident les transactions du journal de session d'un autre lors de la saisie de factures. Ajouter le nom du fournisseur et pas juste le # serait bienvenu, car il serait plus efficace de vérifier si la facture est dans le bon f...
Il y a 4 mois dans DOFIN / Finances 0

Importer un fichier xls directement dans Dofin pour créer une écriture de journal

Exporter un fichier xls directement dans Dofin pour créer une écriture de journal sans avoir à passer par un fichier txt
Il y a plus d'un an dans DOFIN / Finances 0

Comptes à payer sur immobilisations - présentation dans un compte distinct de CAP pour mensuel

Pour présenter dans un CAP spécifique tous les comptes payables immobilisations selon les nouvelles exigences du MEQ pour les mensuels. Sera utile pour tous les CSS et les CS
Il y a 6 mois dans DOFIN / Finances 1

Créer des approbations virtuelles dans DOFIN

Il serait utile de créer des approbations dans DOFIN par example pour les écritures de journal. Dans d'autres logiciels une écriture ne peut pas être complétée sans une approbation virtuelle et on peux attacher les pieces justificatives. (ex: Berg...
Il y a plus de 2 ans dans DOFIN / Finances 1 Pas pour le moment

Valider l'existence d'une facture sur 5 exercices financiers

Nous avons payé la même facture deux fois - même numéro de facture, même fournisseur, dans 2 années financières différentes. Je croyais que Dofin nous avisait lorsque la facture a déjà été saisie, mais l'on constate qu'il prend en considération se...
Il y a plus de 2 ans dans DOFIN / Finances 0 Pas pour le moment

CàR : Visualisation de la facture avant l'impression

Avoir la possibilité d'utiliser la fonction d'impression pour visualiser une facture avant de cliquer sur la disquette pour la sauvegarder (afin de détecter des anomalies et pouvoir les corriger avant de sauvegarder).Cela pourrait réduire les corr...
Il y a plus de 2 ans dans DOFIN / Finances 1 Existe déjà

Présenter les DAS dans un poste distinct lors de l'imputation des fichiers de la PAIE - exigence des mensuels du MEQ

Pour présenter les DAS suite aux calculs des PAIES dans un compte à payer distinct et non dans les CAP généraux. Pour les nouvelles exigences mensuelles du MEQ. Sera utile pour tous les CSS et CS
Il y a 6 mois dans DOFIN / Finances 1

Imputation de la TPS et TVQ dans un poste distinct lors du calcul automatisé - Exigence MEQ pour mensuel

Ce sera utile pour les préparations de mensuels (exigence du MEQ) et ce pour tous les CSS et les CS
Il y a 6 mois dans DOFIN / Finances 1

Annulation de chèque sans l'annulation de la facture

Lors de l'annulation d'un paiement (chèque ou dépôt direct), la facture fournisseur s'annule. Nous devons la refaire afin de refaire le paiement. Il serait plus efficace que la facture fournisseur ne s'annule pas.
Il y a presque 2 ans dans DOFIN / Finances 1 Pas pour le moment

Bloquer l'option de comptabiliser à une date supérieure au 30 juin de l'exercice

Ne pas pouvoir comptabiliser une écriture ou transaction à une date supérieure au 30 juin de l'exercice, par exemple pour l'exercice 2022-2023 que le système bloque toutes les transactions supérieures au 1er juillet 2023.
Il y a plus d'un an dans DOFIN / Finances 2